1、根据公司发展战略和管理需要,负责组织对公司经营、企业管理等情况进行调查分析,并组织制定公司审计发展规划和年度计划及具体实施策略;
2、受理公司及项目公司人员举报,纠正和处理经营管理中的违纪违法行为;
3、负责组织监察公司有关决议、各项业务管理政策及内部控制制度的落实与执行情况,并每季度出具监察报告;
4、对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况、管理效能、效率及效益情况等进行检查监督;
5、负责组织编制公司风险评估报告、内部控制自我评价报告、重大风险专项报告、年度重大风险和管理重点报告;
6、负责衔接外聘律师、法律顾问;
注意事项
1.公司实行单双休轮换,包午餐。
1、法律、经济、审计、工程管理等相关专业大专及以上;
2、地产行业工程审计、内部监察经验2年以上。
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